龙海市开展内部监督检查规范业务管理

14.07.2015  11:26
近日,龙海出台《2015年财政部门内部监督检查方案》,对财政业务工作情况进行检查。一是强化工作目标。紧紧围绕财政中心工作,积极推动财政监督管理体制创新,坚持事前、事中和事后监督相结合,建立健全覆盖所有财政性资金和财政运行过程的监管机制。依据国家现行的法律、法规和规章制度,对内设业务管理机构的财政财务管理、会计管理、预算编审与执行等内部管理情况进行检查,对发现的问题予以客观、公正、真实的反映,并提出改进建议,进一步规范业务管理,提高工作成效。二是确定检查内容。检查内容主要包括:预算编制、预算执行、预算调整和决算的审核、批复等情况;国库集中支付执行情况;国库资金的解缴、退付及拨付;财政专项资金管理情况;政府非税收入资金管理、财政票据管理等;财政部门内部控制制度建立与执行情况;财政法规和财务会计制度的执行情况;对审计机关、上级财政部门等监督检查和本部门内部监督检查查出问题的整改落实情况。三是突出检查重点。重点检查财政内部各业务管理机构履行财政管理工作职责的合法性、合规性和有效性,内部控制的健全性、合理性和有效性,财政资金安全性。侧重检查预算指标管理、预决算情况,专项资金管理,授权支付与直接支付的界定、审核及批复,预算单位授权支出情况与监督管理情况。 (漳州市财政局    供稿)

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