莆田市审计局四举措推进市本级财政管理情况审计

29.03.2017  17:12

日前,莆田市审计局派出审计组进驻市财政局开展市财政局具体组织2016年度市本级预算执行、财政决算草案和其他财政收支的审计,着力通过四举措推进审计工作顺利开展:

一是统筹协调,积极配合全省三级联审的事项。对联审事项进行细化分工,加强上下级之间的统筹协调和联系沟通,明确了编制全口径预算及预算完成情况、地方政府债券编报预算、清理整合省级专项资金、全省财政资金信息化管理情况审计调查等8个联审事项。

二是突出重点,精心部署市定重点事项。重点检查非税收入是否按照规定的程序直接缴库;土地出让金收入缴纳情况以及合同出让总额、违约金及利息是否已全部收取到位;政府债务规模是否控制在限额之内,债务管理是否合法合规;存量资金清理是否及时到位等。

三是关注民生,延伸抽查为民办实事项目。主要检查18项为民办实事项目完成情况,重点延伸抽查校园建设、安全生态水系及观光园建设、水厂建设、深化精准扶贫实施造福工程、优生优育惠民服务等5项为民办实事项目工程是否按计划进度完成、工程程序是否合规、资金使用是否合法合规等。

四是加大力度,有效督促上年度问题整改。继续跟踪督促市财政部门对具体组织2015年度预算执行审计所查出问题的整改落实,加大对未整改和部分整改的问题的整改力度。图为审计现场审计人员认真开展审计工作。(莆田市审计局摄影、供稿)

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